北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心
2024年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2024年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
预算01表:收支总表
预算02表:收入总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:项目支出表
预算05表:政府采购预算明细表
预算06表:财政拨款收支预算总表
预算07表:一般公共预算财政拨款支出表
预算08表:一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表:国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表:财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
预算12表:政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表:项目支出绩效表
第一部分2024年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
(一)本部门/单位职责
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心是负责本区军队离退休干部及无军籍职工接收安置管理工作的区政府工作部门。
(二)机构设置情况
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心包括13个内设科室分别是:办公室、组织科、财务科、服务管理科、接收一科、接收二科、宣传科、医疗保障科、房屋管理科、文体活动科、车辆保障科、网络信息科、监督检查科。
人员编制及实有情况
本单位事业编制79人,实有61人;离退休人员0人,其中:离休0人,退休90人。
二、收入及支出总体情况说明
2024年收入总计预算5,946,324,945.09元,比2023年4,589,870,293.33元增加1,356,454,651.76元,其中:本年财政拨款收入5,938,324,945.09 元,比2023年4,583,870,293.33元增加1,354,454,651.76元,主要原因是:市下转移支付资金增加;本年其他资金收入8,000,000元,比2023年6,000,000元增加2,000,000元,主要原因是:事业收入增加;上年结转结余资金0元,比2023年0元增加0元,主要原因是:与2023年持平。
2024年支出总计预算5,946,324,945.09元,比2023年4,589,870,293.33元增加1,356,454,651.76元,其中:本年支出5,946,324,945.09元,比2023年4,589,870,293.33元增加1,356,454,651.76元,主要原因是:市下转移支付增加;年终结转结余0元,比2023年0元增加0元,主要原因是:与2023年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算
基本支出预算5,935,020,078.71元,占总支出预算的99.81%。
(二)项目支出预算
项目支出预算11,304,866.38元,主要项目是:基层党建经费和基层党组织任职补贴、培训费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的范围
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心2024年涉及财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2,193,776.00元,比2023年“三公”经费财政拨款预算减少68,612.12元。其中:
1.因公出国(境)费用
2024年财政拨款预算安排0元,比2023年财政拨款预算安排0元增加0元,主要原因:与2023年持平。
2.公务接待费
2024年财政拨款预算安排10,000元,比2023年财政拨款预算安排20,000元减少10,000元,主要原因:根据实际工作需要减少预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2024年财政拨款预算安排2,183,776.00元,其中:公务用车购置费2024年财政拨款预算安排451,600.00元,比2023年财政拨款预算安排489,812.12元减少38,212.12 元,主要原因:购车类别改变;公务用车运行维护费2024年财政拨款预算安排1,732,176.00元,比2023年财政拨款预算安排1,752,576.00元减少20,400元,主要原因:根据实际工作需要编制预算。
五、机关运行经费预算情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
六、政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额5,023,349.96元,其中:货物类1,027,100.00元、工程类0元、服务类3,996,249.96元。
七、政府购买服务情况说明
2024年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2024年,北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11,304,866.38元,占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2024年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年底,固定资产总额2,647,759,104.79元,其中:车辆96台,19,198,496.86元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)4台(套),5,166,699.29元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分2024年部门预算报表
附件: 北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心2024年部门预算报表
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心2024年部门预算报表.xlsx